Orden de Compra. Nº4037-970-SE24 "ALIMENTOS RECORRIENDO LA CORDILLERA DE LA COSTA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-970-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS RECORRIENDO LA CORDILLERA DE LA COSTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-5 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 10811
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T. 9.925.196-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral25BotellaAGUA MINERAL SIN GAS DE 600CC  $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.625 $ 17.625
50221202
Cereales en barra50UnidadBARRAS DE CEREAL   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.750 $ 17.750
24111503
Bolsas de plástico25UnidadBOLSAS DE COLACIONES  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50181905
Galletas dulces o pastelitos25UnidadGALLETONES  $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.675 $ 15.675
50101634
Fruta fresca25UnidadPLATANOS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 56.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.811
TOTAL OC $ 67.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.