|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4038-117-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-05-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Implementos de Jardín, Esc. L.A.O. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
|
|
R.U.T. |
69.040.400-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Videla 50 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
|
|
R.U.T. |
69.040.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Videla 50 |
|
Comuna |
Andacollo
|
|
Impuesto |
32488,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Videla 50 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LOS PINOS ANDACOLLO |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LOS PINOS ANDACOLLO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.198.863-8 |
|
Sucursal |
LOS PINOS ANDACOLLO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181504
| Guantes protectores | 1 | Global | Compra de 20 pares de guantes seguridad niños
4 pares guantes cabritilla
- 2 tijeras podar 3/4 truper
- 1 tijera podadora truper
- 1 pala punta huevo plasmet
-1 rastrillo ref. 18 dientes truper, etc. según Cot. Adjunta | |
$ 170.992,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 170.992
|
$ 170.992
|
|
|
Total Neto
|
$ 170.992
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.488
|
|
$ 203.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.