Orden de Compra. Nº4038-236-SE17 "Serv. de Alimentación Hogar Estudiantil,JPII,Junio"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4038-236-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Serv. de Alimentación Hogar Estudiantil,JPII,Junio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4038-4-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Plaza Videla 50
Comuna Andacollo
Impuesto 252806,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENVASADOS LIMARI
Razón Social Envasados Limari SPA
R.U.T. 76.597.933-1
Sucursal ENVASADOS LIMARI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Global420 Desayunos $670 420 Almuerzos $1090 336 Onces $670 336 Cena $1090  $ 1.330.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.560 $ 1.330.560
Total Neto $ 1.330.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.806
TOTAL OC $ 1.583.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.