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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4038-307-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Mat. para planes de Superación 2015 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4038-23-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Videla 50 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
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R.U.T. |
69.040.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Videla 50 |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
15910,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Videla 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
M V M Soluciones Digitales |
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Razón Social |
MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
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R.U.T. |
8.778.439-8 |
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Sucursal |
M V M Soluciones Digitales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Global | Compra de 7 resmas tamaño carta
80 lápiz pasta azul/negro/rojo
50 lápiz grafito
40 plumones de pizarra azul/negro/rojo
3 cajas de clips
Según Cotización N°157
45 carpetas con elástico
40 gomas de borrar | |
$ 83.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.740
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$ 83.740
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Total Neto
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$ 83.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.911
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$ 99.651
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.