Orden de Compra. Nº
4041-1000-SE16
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MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL SAN ANDRES DE TEGUA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4041-1000-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL SAN ANDRES DE TEGUA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4041-43-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra
San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Facturación
San Carlos 102
Comuna
Fresia
Impuesto
20911,59
Dirección de Envío de la Factura
San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social
LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T.
9.925.196-4
Sucursal
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad no definida
UNID. PAÑOS DANZARINAS
UNID. PAÑOS DANZARINAS
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
47131615
Escobillones
3
Unidad no definida
ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA
ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.035
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad no definida
LITROS DE VIM LIQUIDO
LITROS DE VIM LIQUIDO
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad no definida
FRASCOS DE QUIX LOZA X 750 GRS
FRASCOS DE QUIX LOZA X 750 GRS
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
15
Unidad no definida
LITROS DE CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM
LITROS DE CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM
$ 2.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.870
$ 30.870
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad no definida
LITROS DE CLORO SIMILAR A CLORINDA
LITROS DE CLORO SIMILAR A CLORINDA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.710
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad no definida
FRASCO LISOFORM X 1 LT.
FRASCO LISOFORM X 1 LT.
$ 2.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.568
$ 8.568
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORT
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad no definida
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA CHICAS
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA CHICAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad no definida
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA GRANDES
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA GRANDES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
47131602
Paños de limpieza absorbente
8
Unidad no definida
UNIDADES DE TRAPEROS CON OJAL SIMILAR A VIRUTEX
UNIDADES DE TRAPEROS CON OJAL SIMILAR A VIRUTEX
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.776
$ 12.776
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad no definida
UNIDADES CIF CREMA X 750 GRS.
UNIDADES CIF CREMA X 750 GRS.
$ 1.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.728
$ 7.728
Total Neto
$ 110.061
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.912
TOTAL OC
$ 130.973
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.