Orden de Compra. Nº
4041-105-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-11-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4041-105-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-11-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4041-11-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra
San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Facturación
San Carlos 102
Comuna
Fresia
Impuesto
16324,8
Dirección de Envío de la Factura
San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
FRASCOS SILICONA LIQUIDA
$ 444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
PAQUETES SILICONA EN BARRA DELGADA X 10 UNIDADES
$ 601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.010
$ 6.010
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
ESTUCHES DE GOMA EVA GLITTER ADIX TORRE
$ 1.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.940
$ 13.940
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
CUADERNOS CHICOS 60 HJAS MATEMATICAS
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
44121619
Sacapuntas
20
Unidad
SACAPUNTAS CON CAPSULA
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERAS ZIG ZAG
$ 346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.460
$ 3.460
44121708
Marcadores
5
Unidad
PLUMONES PERMANENTES PUNTA FINA PILOT - ARTEL COLOR NEGRO
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.065
$ 1.065
44121708
Marcadores
5
Unidad
PLUMONES PERMANENTES PUNTA FINA PILOT-ARTEL COLOR ROJO
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.065
$ 1.065
44121707
Lápices de colores
15
Unidad
ESTUCHES LAPICES SCRIPTO X 12 COLORES ARTEL O SIMILAR
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
44121707
Lápices de colores
15
Unidad
CAJAS LAPICES BICOLOR X 24 PIEZAS FABER CASTELL X 12
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores
10
Unidad
CORRECTORES LIQUID PAPER
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.460
$ 6.460
47121812
Raspadores de limpieza
5
Unidad
TAPE TRANSPARENTE ANCHO
$ 141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 705
$ 705
60121112
Cartón piedra
50
Unidad
PLIEGOS CARTON PIEDRA
$ 287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.350
$ 14.350
60121236
Pinceles
15
Unidad
PINCELES DE PALETA N° 10
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.625
$ 2.625
60121236
Pinceles
15
Unidad
PINCELES DE PALETA N° 6
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.710
$ 1.710
60123601
Pegamento de purpurina
6
Unidad
FRASCOS DE GLITTER LIQUIDO
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.820
$ 2.820
Total Neto
$ 85.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.325
TOTAL OC
$ 102.245
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.