Orden de Compra. Nº4041-105-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-11-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-105-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-11-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-11-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 16324,8
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadFRASCOS SILICONA LIQUIDA  $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadPAQUETES SILICONA EN BARRA DELGADA X 10 UNIDADES  $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.010 $ 6.010
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadESTUCHES DE GOMA EVA GLITTER ADIX TORRE  $ 1.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.940 $ 13.940
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNOS CHICOS 60 HJAS MATEMATICAS  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
44121619
Sacapuntas20UnidadSACAPUNTAS CON CAPSULA  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS ZIG ZAG  $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460 $ 3.460
44121708
Marcadores5UnidadPLUMONES PERMANENTES PUNTA FINA PILOT - ARTEL COLOR NEGRO  $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065 $ 1.065
44121708
Marcadores5UnidadPLUMONES PERMANENTES PUNTA FINA PILOT-ARTEL COLOR ROJO  $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065 $ 1.065
44121707
Lápices de colores15UnidadESTUCHES LAPICES SCRIPTO X 12 COLORES ARTEL O SIMILAR  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
44121707
Lápices de colores15UnidadCAJAS LAPICES BICOLOR X 24 PIEZAS FABER CASTELL X 12  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores10UnidadCORRECTORES LIQUID PAPER  $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460 $ 6.460
47121812
Raspadores de limpieza5UnidadTAPE TRANSPARENTE ANCHO  $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705 $ 705
60121112
Cartón piedra50UnidadPLIEGOS CARTON PIEDRA  $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.350 $ 14.350
60121236
Pinceles15UnidadPINCELES DE PALETA N° 10  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
60121236
Pinceles15UnidadPINCELES DE PALETA N° 6  $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710
60123601
Pegamento de purpurina6UnidadFRASCOS DE GLITTER LIQUIDO  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
Total Neto $ 85.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.325
TOTAL OC $ 102.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.