Orden de Compra. Nº4041-1110-SE19 "MATERIAL ASEO ESC.SAN ANDRES TEGUALDA, ORD.N°107"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-1110-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO ESC.SAN ANDRES TEGUALDA, ORD.N°107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 11607,1
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T. 9.925.196-4
Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaFRASCOS VIM LIQUIDOFRASCOS VIM LIQUIDO $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad no definidaBALDE DE CERA ROJA X 20 KGBALDE DE CERA ROJA X 20 KG $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697
31211910
Mitones6Unidad no definidaPARES DE GUANTES AMARILLO ASEO TALLA L PARES DE GUANTES AMARILLO ASEO TALLA L $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
12131706
Cerillas1Unidad no definidaPAQUETE FÓSFOROS TALISMANPAQUETE FÓSFOROS TALISMAN $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 61.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.607
TOTAL OC $ 72.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.