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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4041-1110-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ASEO ESC.SAN ANDRES TEGUALDA, ORD.N°107 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4041-18-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
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R.U.T. |
69.220.401-8 |
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Dirección de Facturación |
San Carlos 102 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
11607,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 |
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Razón Social |
LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
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R.U.T. |
9.925.196-4 |
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Sucursal |
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 5 | Unidad no definida | FRASCOS VIM LIQUIDO | FRASCOS VIM LIQUIDO |
$ 2.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.925
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$ 10.925
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 1 | Unidad no definida | BALDE DE CERA ROJA X 20 KG | BALDE DE CERA ROJA X 20 KG |
$ 43.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.697
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$ 43.697
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31211910
| Mitones | 6 | Unidad no definida | PARES DE GUANTES AMARILLO ASEO TALLA L | PARES DE GUANTES AMARILLO ASEO TALLA L |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.048
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$ 6.048
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12131706
| Cerillas | 1 | Unidad no definida | PAQUETE FÓSFOROS TALISMAN | PAQUETE FÓSFOROS TALISMAN |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420
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$ 420
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Total Neto
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$ 61.090
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.607
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$ 72.697
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.