Orden de Compra. Nº4041-1124-SE16 "METERIAL DE ASEO JARDIN PARGA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-1124-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-11-2016
Nombre de la Orden de Compra METERIAL DE ASEO JARDIN PARGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-43-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 8605,830455
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T. 9.925.196-4
Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaTRAPEROS CON OJALTRAPEROS CON OJAL $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983
42132202
Dediles3Unidad no definidaPARES DE GUANTES AMARILLOS TALLA M PARES DE GUANTES AMARILLOS TALLA M $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
12161803
Aerosoles1Unidad no definidaFRASCO DE SPRAY MATA MOSCASFRASCO DE SPRAY MATA MOSCAS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
14111704
Papel higiénico40Unidad no definidaROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORTROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
47131602
Paños de limpieza absorbente5Unidad no definidaUNID. PAÑOS DANZARINASUNID. PAÑOS DANZARINAS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111705
Servilletas de papel15Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaROLLOS DE TOALLA NOVAROLLOS DE TOALLA NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.204
Total Neto $ 45.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.606
TOTAL OC $ 53.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.