|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4041-11377-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-11135-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4041-11135-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
|
|
R.U.T. |
69.220.401-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Carlos 102 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
13676,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos 102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Paola Andrea Musso Soza |
|
Razón Social |
PAOLA ANDREA MUSSO SOZA
|
|
R.U.T. |
13.254.738-6 |
|
Sucursal |
Paola Andrea Musso Soza |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212105
| Impresoras de láser | 2 | Unidad | | IMPRESORAS LASER SIMILAR A XEROX PHASER 3117 (OFICINA PSICOPEDAGOGO Y PIE 2 ESCUELA BASICA FRESIA) |
$ 35.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 71.980
|
$ 71.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 71.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.676
|
|
$ 85.656
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.