Orden de Compra. Nº4041-151-SE12 "ALIMENTACION INTERNADOS DE LA COMUNA MES DE MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-151-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADOS DE LA COMUNA MES DE MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-19-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 45102,2
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
Granos de Legumbres1UnidadBOLSA POROTOS SECO HALLADO CERERICO 10 X 1 KGBOLSA POROTOS SECO HALLADO CERERICO 10 X 1 KG $ 8.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadCAJA SABORIZANTE MILO EN BOLSA SOFT 6 X 500CAJA SABORIZANTE MILO EN BOLSA SOFT 6 X 500 $ 12.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.540 $ 126.540
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCAJAS DETERGENTE VIRGINIA 12 X 750CAJAS DETERGENTE VIRGINIA 12 X 750 $ 11.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.584 $ 22.584
53131608
Jabones2UnidadCAJAS JABON LIQUIDO DOVE X 230 MLCAJAS JABON LIQUIDO DOVE X 230 ML $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCAJAS VIM LIQUIDO 12 X 1CAJAS VIM LIQUIDO 12 X 1 $ 16.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.176 $ 64.176
27112009
Raspadores2UnidadCAJAS DE PUREX LIMON 10 X 500CAJAS DE PUREX LIMON 10 X 500 $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
Total Neto $ 237.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.102
TOTAL OC $ 282.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.