Orden de Compra. Nº4041-1527-SE19 "ALIMENTOS TALLER DESARROLLO HABILIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-1527-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS TALLER DESARROLLO HABILIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 2319,71
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erminda
Razón Social ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS
R.U.T. 5.988.487-5
Sucursal Erminda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaROLLO DE TOALLA NOVAROLLO DE TOALLA NOVA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaPAQUETE DE VIENESAS MODINGUER X 20 UNIDADES PAQUETE DE VIENESAS MODINGUER X 20 UNIDADES $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
50131609
Mayonesa1Unidad no definidaPAQUETE DE MAYONESA HELLMANS X 670 GRAMOS PAQUETE DE MAYONESA HELLMANS X 670 GRAMOS $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
50181901
Pan fresco18Unidad no definidaUNIDADES DE PAN COPIHUEUNIDADES DE PAN COPIHUE $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCAJA DE TÉ LYPTON X 20 BOLSITASCAJA DE TÉ LYPTON X 20 BOLSITAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
50202310
Agua mineral3Unidad no definidaBOTELLAS DE AGUA MINERAL CACHANTUN SABORIZADA X 1.5 LITROSBOTELLAS DE AGUA MINERAL CACHANTUN SABORIZADA X 1.5 LITROS $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.649 $ 2.649
Total Neto $ 12.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.320
TOTAL OC $ 14.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.