Orden de Compra. Nº4041-177-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4041-84-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-177-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4041-84-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas QUE SE DEBE REALIZAR COMPRA DE ABARROTES DESSTINADOS A ABASTECER LOS INTERNADOS DE LA COMUNA DURANTE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.
Proveniente de Licitación 4041-84-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna -1
Impuesto 67231,5
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
R.U.T. 77.721.380-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
PAPEL HIG. COLOR MARCA CONFORT (2X24 UN)2BolsaPAPEL HIG. COLOR MARCA CONFORT (2X24 UN)PAPEL HIGIENICO SIMILAR A CONFORT CELESTE X 48 UNIDADES $ 6.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.434 $ 12.434
50221101
ARROZ LARGO MARCA ACUENTA (1 KG)28BolsaARROZ LARGO MARCA ACUENTA (1 KG)ARROZ GRADO 2 LARGO 10 X 1 KG $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.360 $ 143.360
50151605
MANTECA HIDROGENADA MARCA RANCHERITA (20X1KG)2CajaMANTECA HIDROGENADA MARCA RANCHERITA (20X1KG)MANTECA HIDROGENADA X 10 KG $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.596
50171901
JUREL AL NATURAL LIDER 24 X 425 GRS11CajaJUREL AL NATURAL LIDER 24 X 425 GRSJUREL SIMILAR A SAN PEDRO X 24 UNIDADES $ 9.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.605 $ 99.605
50171902
SALSA DE TOMATE C/CARNE MARCA LIDER (200 GRS)3CajaSALSA DE TOMATE C/CARNE MARCA LIDER (200 GRS)SALSA TOMATES CON CARNE 36 X 200 GRS $ 6.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.077 $ 19.077
50193104
BASE P/HAMBURGESAS MARCA MAGGI (144X90 GRS)1CajaBASE P/HAMBURGESAS MARCA MAGGI (144X90 GRS)BASE PARA HAMBURGUESAS $ 45.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.778 $ 45.778
Total Neto $ 353.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.232
TOTAL OC $ 421.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.