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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4041-1788-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GLOBOS DESTINADOS JARDIN DE TEGUALDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
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R.U.T. |
69.220.401-8 |
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Dirección de Facturación |
San Carlos 102 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
5492,436894 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Super amistosa |
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Razón Social |
NORA LUZMENIA HERNANDEZ BURDILES
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R.U.T. |
14.386.928-8 |
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Sucursal |
Super amistosa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141019
| Piñatas | 1 | Unidad no definida | INFLADOR DE GLOBOS | INFLADOR DE GLOBOS |
$ 1.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.597
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$ 1.597
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60141019
| Piñatas | 5 | Unidad no definida | BOLSA DE GLOBOS SURTIDOS X 20 UNIDADES | BOLSA DE GLOBOS SURTIDOS X 20 UNIDADES |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.405
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$ 8.403
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60141019
| Piñatas | 5 | Unidad no definida | BOLSAS DE GLOBOS LARGOS COLORES SURTIDOS | BOLSAS DE GLOBOS LARGOS COLORES SURTIDOS |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.910
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$ 18.908
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Total Neto
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$ 28.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.492
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$ 34.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.