Orden de Compra. Nº4041-207-SE14 "ALIMENTACION INTERNADOS DE LA COMUNA ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-207-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADOS DE LA COMUNA ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-46-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 88487,18
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112009
Raspadores75UnidadVIRUTILLAS PISO MEDIANA GRUESA X 25VIRUTILLAS PISO MEDIANA GRUESA X 25 $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.375 $ 39.375
47131609
Magos para escobas o traperos12UnidadTRAPEROS CON OJAL VIRUTEXTRAPEROS CON OJAL VIRUTEX $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.064 $ 14.064
12161902
Detergentes surfactantes36UnidadFRASCOS CIF CREMA X 750FRASCOS CIF CREMA X 750 $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.380 $ 43.380
24111503
Bolsas de plástico4UnidadBOLSAS BASURA POLINASA 80 X 1110 X 10BOLSAS BASURA POLINASA 80 X 1110 X 10 $ 8.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.920 $ 35.920
50131701
Leche o productos de mantequilla40UnidadBOLSAS MARGARINA HORNEO DOÑA JUANITA X 1 KGBOLSAS MARGARINA HORNEO DOÑA JUANITA X 1 KG $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.960 $ 51.960
50221101
Granos de Cereales120UnidadKILOS ARROZ GRADO 2 LARGO X 1 KGKILOS ARROZ GRADO 2 LARGO X 1 KG $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.880 $ 59.880
50101545
Verduras deshidratadas25UnidadKILOS CIRUELAS SECAS ROCCO KILOS CIRUELAS SECAS ROCCO $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.250 $ 81.250
50131606
Huevos frescos27UnidadCAJAS HUEVOS BLANCOS DE PRIMERA X 30 UNIDADESCAJAS HUEVOS BLANCOS DE PRIMERA X 30 UNIDADES $ 2.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.846 $ 72.846
50171832
Aliño de ensaladas30UnidadFRASCOS JUGO LIMON DON JUAN X 500 CCFRASCOS JUGO LIMON DON JUAN X 500 CC $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
50221001
Granos de Legumbres20UnidadBOLSAS POROTOS SECOS HALLADO X 1 KGBOLSAS POROTOS SECOS HALLADO X 1 KG $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700
50171551
Sal de cocina o de mesa50UnidadKILOS SAL DE MESAKILOS SAL DE MESA $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
50201713
Bolsitas de te13UnidadCAJA DE TE EMBLEM X 100 BOLSITASCAJA DE TE EMBLEM X 100 BOLSITAS $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.407 $ 17.407
Total Neto $ 465.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.487
TOTAL OC $ 554.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.