Orden de Compra. Nº4041-231-SE07 "ALIMENTACION INTERNADOS DE LA COMUNA MES DE AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-231-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2007
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADOS DE LA COMUNA MES DE AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas QUE SE DEBE REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A INTERNADOS DE LA COMUNA MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
Proveniente de Licitación 4041-131-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna -1
Impuesto 63798,2
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
PIMENTON PUMA 10X100GS32kilogramoPIMENTON PUMA 10X100GSPIMENTON EN BOLSITA EN POLVO $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.040 $ 79.040
50192401
DULCE MEMBRILLO PERELLO 5X10006CajaDULCE MEMBRILLO PERELLO 5X1000DULCE MEMBRILLO EN PANES $ 3.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.210 $ 21.210
50201711
TE SUPREMO RENDIDORA 10X100BOLS.13CajaTE SUPREMO RENDIDORA 10X100BOLS.DISPLEY TE EN BOLSITA ( DETALLAR CANTIDAD POR CAJA - VALOR ) $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.330 $ 57.330
50192901
LUCCH. DEDALITOS 48X250GS3BolsaLUCCH. DEDALITOS 48X250GSFIDEOS DEDALITOS X 400 GRS $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
50192901
LUCCH. CORBATITAS 30X400GS6BolsaLUCCH. CORBATITAS 30X400GSFIDEOS CORBATITAS 30 X 400 GRS $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
50192301
DURAZNO TROCITO DOS CABALLOS 24X425GS.7CajaDURAZNO TROCITO DOS CABALLOS 24X425GS.DURAZNOS EN TARRO ( INDICAR VALOR POR CAJA NO UNITARIO) $ 7.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440
50201706
CAFE ECCO 12X170GS6CajaCAFE ECCO 12X170GSCAFE SUCEDANEO $ 9.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.050 $ 55.050
Total Neto $ 335.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.798
TOTAL OC $ 399.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.