Orden de Compra. Nº4041-231-SE12 "MATERIALES ASEO TEI HUEMPELEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-231-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO TEI HUEMPELEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 7132,184299
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T. 9.925.196-4
Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPAQUETES BOLSAS BASURA MEDIANAS X 10PAQUETES BOLSAS BASURA MEDIANAS X 10 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
14111704
Papel higiénico24UnidadROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORTROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadENVASES TOALLAS DESINFECTANTES CLOROXENVASES TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.445
53102512
pañuelos40UnidadPAÑUELOS DESECHABLESPAÑUELOS DESECHABLES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDAESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
47131830
Productos de limpieza de muebles3UnidadFRASCOS LUSTRA MUEBLES VIRGINIAFRASCOS LUSTRA MUEBLES VIRGINIA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
Total Neto $ 37.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.132
TOTAL OC $ 44.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.