Orden de Compra. Nº4041-247-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-34-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-247-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-34-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-34-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 11776,2
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUFACTURA DIAZ WEHRLI
Razón Social NILDA INELIA DIAZ WEHRLI MANUFACTURA E INVERSIONES
R.U.T. 76.120.057-7
Sucursal MANUFACTURA DIAZ WEHRLI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50UnidadBARRAS SILICONA GRUESA SIMILAR A ARTELBARRAS DE SILICONA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
14111509
Artículos de papelería20UnidadCARPETAS PAÑO LENCICARPETA DE PANO LENCI 6 UNID. ANTÜ $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
14111610
Cartulina16UnidadSOBRES CARTULINA ESPAÑOLACARPETA DE CARTULINA ESPANOLA 15 COLORES ANTÜ $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
14111610
Cartulina20UnidadSOBRES CARTULINA METALICACARPETA DE CARTULINA METALICA 6 UNID. ANTÜ $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121612
Cuchillos cartoneros14UnidadCUCHILLOS CARTONEROS RETRACTILTIP TOP $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44121707
Lápices de colores48UnidadLAPICES SIMILAR A PILOT COLOR NEGRO 0.5LAPIZ PASTA NEGRO PILOT $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
60121112
Cartón piedra10UnidadPLIEGOS CARTON FORRADOPLIEGOS DE CARTON FORRADO $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Total Neto $ 61.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.776
TOTAL OC $ 73.756


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.