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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4041-251-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTAS Y VERDURAS INTERNADOS DE LA COMUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
QUE SE DEBE REALIZAR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS INTERNADOS DE LA COMUNA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. |
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Proveniente de Licitación
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4041-25-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
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R.U.T. |
69.220.401-8 |
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Dirección de Facturación |
San Carlos 102 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
35716,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
pedro luis belmar belmar
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R.U.T. |
8.746.012-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| ACELGAS | 36 | Atado | ACELGAS | ACELGAS |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.800
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$ 10.800
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50101538
| PEREJIL | 12 | Atado | PEREJIL | PEREJIL |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.400
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50101538
| CABEZA DE AJO | 60 | Unidad | CABEZA DE AJO | CABEZA AJO |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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50101538
| LECHUGA | 97 | Unidad | LECHUGA | LECHUGA |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.800
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$ 38.800
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50101538
| REPOLLO | 26 | Unidad | REPOLLO | REPOLLO |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.400
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$ 10.400
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50101538
| MANZANA | 948 | Unidad | MANZANA | MANZANA |
$ 85,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.580
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$ 80.580
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50101538
| ZAPALLO | 66 | kilogramo | ZAPALLO | ZAPALLO |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.400
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$ 26.400
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50101538
| CEBOLLA | 42 | kilogramo | CEBOLLA | CEBOLLAS |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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Total Neto
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$ 187.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.716
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$ 223.696
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.