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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4041-252-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO DEPARTAMENTO EDUCACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
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R.U.T. |
69.220.401-8 |
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Dirección de Facturación |
San Carlos 102 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
16006,30224 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Erminda |
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Razón Social |
ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS
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R.U.T. |
5.988.487-5 |
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Sucursal |
Erminda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 5 | Unidad no definida | FRASCOS DESINFECTANTE SIMILAR A LISOFORM | FRASCOS DESINFECTANTE SIMILAR A LISOFORM |
$ 3.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.695
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$ 18.697
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 24 | Unidad no definida | FRASCOS DE ALCOHOL SPRAY | FRASCOS DE ALCOHOL SPRAY |
$ 2.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.440
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$ 52.437
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 3 | Unidad no definida | FRASCO JABÓN LIQUIDO MEDIANO | FRASCO JABÓN LIQUIDO MEDIANO |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.150
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$ 3.151
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 3 | Unidad no definida | PAQUETES DE TRAPEROS DESINFECTANTES VIRUTEX | PAQUETES DE TRAPEROS DESINFECTANTES VIRUTEX |
$ 3.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.957
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$ 9.958
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Total Neto
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$ 84.244
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.006
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$ 100.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.