Orden de Compra. Nº4041-272-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-63-R112"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-272-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-63-R112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-63-R112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 6268,1
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Leal
Razón Social MARCELA DEL ROSARIO CASTILLO MOLINA
R.U.T. 11.869.134-2
Sucursal Distribuidora Leal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111508
Papel para fax5UnidadROLLOS PAPEL FAX X 30 METROS  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
14111514
Bloques para mensajes2UnidadBLOCK APUNTES CARTA MATEMATICAS  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES MEDIO OFICIO  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44121506
Sobres estándar300UnidadSOBRES AMERICANOS BLANCOS  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44121706
Lápices de madera11UnidadLAPICES GRAFITO FABER CASTELL N°2  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
44122011
Carpetas para archivos47UnidadCARPETAS TORRE ARCHIVADOR GUSANO PLASTIFICADAS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadLITRO DE AGOREX  $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830
Total Neto $ 32.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.268
TOTAL OC $ 39.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.