|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4041-290-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACION INTERNADOS DE LA COMUNA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
QUE SE DEBE REALIZAR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ABASTECER LOS INTERNADOS DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. |
|
Proveniente de Licitación
|
4041-131-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
|
|
R.U.T. |
69.220.401-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Carlos 102 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
16501,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos 102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.809.560-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192401
| DULCE MEMBRILLO PERELLO 5X1000 | 4 | Caja | DULCE MEMBRILLO PERELLO 5X1000 | DULCE MEMBRILLO EN PANES |
$ 3.535,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.140
|
$ 14.140
|
50192901
| LUCCH. CORBATITAS 30X400GS | 3 | Unidad | LUCCH. CORBATITAS 30X400GS | FIDEOS CORBATITAS 30 X 400 GRS |
$ 7.560,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.680
|
$ 22.680
|
50192301
| DURAZNO TROCITO DOS CABALLOS 24X425GS. | 4 | Caja | DURAZNO TROCITO DOS CABALLOS 24X425GS. | DURAZNOS EN TARRO ( INDICAR VALOR POR CAJA NO UNITARIO) |
$ 7.920,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.680
|
$ 31.680
|
50201706
| CAFE ECCO 12X170GS | 2 | Caja | CAFE ECCO 12X170GS | CAFE SUCEDANEO |
$ 9.175,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.350
|
$ 18.350
|
|
|
Total Neto
|
$ 86.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.502
|
|
$ 103.352
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.