Orden de Compra. Nº4041-319-CM20 "2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-319-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 176,8
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA
R.U.T. 76.596.570-5
Sucursal ALCA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta12 (1172469 )CARTUCHO DE TINTA EPSON 73NC UNIDAD 1198481(1172469) CARTUCHO DE TINTA EPSON 73NC UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 8,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 106,80 US$ 106,80
44103103
2239-5-LP14
Tóner12 (1012435 )TONER XEROX 108R00908 1031435(1012435) TONER XEROX 108R00908 ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 56,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 675,60 US$ 675,60
44103103
2239-5-LP14
Tóner7 (1011817 )TONER CANON GPR-22 BLACK 1030817(1011817) TONER CANON GPR-22 BLACK; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 22,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 157,50 US$ 157,50
Total Neto US$ 939,90
Descuento US$ 9,40
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 176,80
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.107,30


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.