Orden de Compra. Nº4041-326-SE19 "ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD ESC. ENTRE RIOS "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-326-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD ESC. ENTRE RIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 4570,83
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erminda
Razón Social ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS
R.U.T. 5.988.487-5
Sucursal Erminda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados7Unidad no definidaJUGOS INDIVIDUALES 200 CC DIFERENTES SABOR JUGOS INDIVIDUALES 200 CC DIFERENTES SABOR $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos7Unidad no definidaSOBRE DE ROCKLETS SOBRE DE ROCKLETS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.296 $ 2.296
50131801
Queso natural7Unidad no definidaLÁMINAS DE QUESO LÁMINAS DE QUESO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
50181901
Pan fresco14Unidad no definidaUNIDADES PAN FRICA UNIDADES PAN FRICA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50111510
Carne de ave o carne fresca4Unidad no definidaPECHUGAS DE POLLO PECHUGAS DE POLLO $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
50202310
Agua mineral7Unidad no definidaBOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 500 CC. SABOR LIMÓN BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 500 CC. SABOR LIMÓN $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
50131609
Mayonesa1Unidad no definidaMAYONESA DE 670 GRSMAYONESA DE 670 GRS $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991 $ 991
Total Neto $ 24.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.571
TOTAL OC $ 28.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.