Orden de Compra. Nº4041-346-SE18 "material de aseo Jardin infantil Parga"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-346-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2018
Nombre de la Orden de Compra material de aseo Jardin infantil Parga
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-44-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 14292,310055
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS SALVADOR
Razón Social DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S. A.
R.U.T. 76.246.755-0
Sucursal LUIS SALVADOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles5Unidad no definidaPARES DE GUANTES MULTIUSOPARES DE GUANTES MULTIUSO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
14111704
Papel higiénico60Unidad no definidaROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORTROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.647
14111705
Servilletas de papel30Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
12131706
Cerillas1Unidad no definidaPAQUETE DE FOSFOROSPAQUETE DE FOSFOROS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47131603
Esponjas5Unidad no definidaUNIDADES DE ESPONJAS DE COCINAUNIDADES DE ESPONJAS DE COCINA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS DANZARINA MULTIUSOPAÑOS DANZARINA MULTIUSO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
53131608
Jabones5Unidad no definidaLITROS DE JABÓN LÍQUIDOLITROS DE JABÓN LÍQUIDO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaROLLOS DE TOALLA NOVAROLLOS DE TOALLA NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA MEDIANA PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA MEDIANA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
42132202
Dediles5Unidad no definidaPARES DE GUANTES DE LATEXPARES DE GUANTES DE LATEX $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 75.203
Descuento $ 0
Cargos $ 20
IVA  19  % $ 14.292
TOTAL OC $ 89.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.