Orden de Compra. Nº4041-349-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-349-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 458557
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
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Distribuidores de pegamento o recambios405 (1006294 )ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: 11179; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.370 $ 386.370
44121618
2239-4-LP14
Tijeras130 (1007064 )TIJERAS PROARTE 11 CM ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD 1025064(1007064) TIJERAS PROARTE 11 CM ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD; Código: 89932; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.940 $ 30.940
14111514
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Cuadernos o tacos 935 (1007223 )BLOCK DE DIBUJO TORRE IMAGIA N° 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD 1025223(1007223) BLOCK DE DIBUJO TORRE IMAGIA N° 99 1/8 20 HOJAS UNIDAD; Código: D652872; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.375 $ 584.375
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro1241 (1007716 )CUADERNO TORRE UNIVERDITARIO CLASICO 7MM 100HJS UNIDAD 1025716(1007716) CUADERNO TORRE UNIVERDITARIO CLASICO 7MM 100HJS UNIDAD; Código: 15552; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.351 $ 882.351
14111525
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Papel multiuso26 (1006571 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA DE 10 RESMAS 1024571(1006571) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA DE 10 RESMAS; Código: 11820; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.800 $ 553.800
Total Neto $ 2.437.836
Descuento $ 24.378
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 458.557
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.872.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.