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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4041-356-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ASEO ESCUELAS DE LA COMUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4041-18-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
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R.U.T. |
69.220.401-8 |
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Dirección de Facturación |
San Carlos 102 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
314142,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Erminda |
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Razón Social |
ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS
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R.U.T. |
5.988.487-5 |
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Sucursal |
Erminda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 730 | Unidad | LITROS CLORO CLORINDA | LITROS CLORO CLORINDA |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 620.500
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$ 620.500
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47131615
| Escobillones | 164 | Unidad | ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA | ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA |
$ 1.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 259.120
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$ 259.120
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47131609
| Magos para escobas o traperos | 144 | Unidad | TRAPEROS CON OJAL | TRAPEROS CON OJAL |
$ 1.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 257.760
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$ 257.760
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12161902
| Detergentes surfactantes | 200 | Unidad | ENVASE VIM LIQUIDO RECARGA X 1LITRO | ENVASE VIM LIQUIDO RECARGA X 1LITRO |
$ 2.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 516.000
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$ 516.000
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Total Neto
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$ 1.653.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 314.142
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$ 1.967.522
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.