Orden de Compra. Nº4041-356-SE20 "MATERIALES ASEO ESCUELAS DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-356-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ESCUELAS DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 314142,2
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erminda
Razón Social ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS
R.U.T. 5.988.487-5
Sucursal Erminda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos730UnidadLITROS CLORO CLORINDA LITROS CLORO CLORINDA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.500 $ 620.500
47131615
Escobillones164UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDAESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.120 $ 259.120
47131609
Magos para escobas o traperos144UnidadTRAPEROS CON OJAL TRAPEROS CON OJAL $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.760 $ 257.760
12161902
Detergentes surfactantes200UnidadENVASE VIM LIQUIDO RECARGA X 1LITROENVASE VIM LIQUIDO RECARGA X 1LITRO $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000
Total Neto $ 1.653.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.142
TOTAL OC $ 1.967.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.