Orden de Compra. Nº4041-359-SE20 "MATERIALES DE ASEO DESTINADO LICEO C.I.C ORD 101"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-359-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DESTINADO LICEO C.I.C ORD 101
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 12082,1
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erminda
Razón Social ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS
R.U.T. 5.988.487-5
Sucursal Erminda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico7Unidad no definidaPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
47131602
Paños de limpieza absorbente6Unidad no definidaTRAPEROS CON OJAL VIRUTEXTRAPEROS CON OJAL VIRUTEX $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad no definidaLITROS DE CLORO CLORINDALITROS DE CLORO CLORINDA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaFRASCOS DE CIF X 750 ML FRASCOS DE CIF X 750 ML $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad no definidaENVASES DE CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM X 900 MLENVASES DE CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM X 900 ML $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definidaFRACOS DE LUSTRA MUEBLE VIRGINIA X 250 MLFRACOS DE LUSTRA MUEBLE VIRGINIA X 250 ML $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaUNIDADES DE PAÑOS DANZARINAUNIDADES DE PAÑOS DANZARINA $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 63.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.082
TOTAL OC $ 75.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.