Orden de Compra. Nº4041-365-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-110-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-365-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-110-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-110-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 26557,44
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTALAFILMS
Razón Social CARLOS ANDRES SAGREDO MORA
R.U.T. 14.029.737-2
Sucursal INSTALAFILMS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Suelos de caucho1UnidadPISO DE GOMA DE 1,60 MTS ANCHO POR 13 MTS DE LARGO  $ 139.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.776 $ 139.776
Total Neto $ 139.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.557
TOTAL OC $ 166.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.