Orden de Compra. Nº4041-376-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-376-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 12660
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos3 (1129765 )ALFILER ADIX 26MM 50 GRS UNIDAD 1152049(1129765) ALFILER ADIX 26MM 50 GRS UNIDAD; Código: 17928; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104 $ 1.104
60124317
2239-4-LP14
Masa de modelado10 (1006804 )PLASTILINA TORRE 12 COLORES UNIDAD 1024804(1006804) PLASTILINA TORRE 12 COLORES UNIDAD; Código: 65687; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.040
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1108732 )MARCADOR GIOTTO BEBE 6 COLORES UNIDAD 1128732(1108732) MARCADOR GIOTTO BEBE 6 COLORES UNIDAD; Código: 13372; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
31201610
2239-4-LP14
Cola fría5 (1270379 )COLA FRÍA PRITT ADHESIVO MADERA 225 GRAMOS UNIDAD 1296549(1270379) COLA FRÍA PRITT ADHESIVO MADERA 225 GRAMOS UNIDAD; Código: D528429; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.005 $ 6.005
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva1 (1164221 )GOMA EVA PROARTE GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 CMS 6 UNIDADES 1190283(1164221) GOMA EVA PROARTE GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 CMS 6 UNIDADES; Código: 36432X10; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.357 $ 1.357
Total Neto $ 67.306
Descuento $ 673
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.660
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 79.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.