Orden de Compra. Nº4041-401-SE20 "MATERIALES DESTINADOS TALLER ARTESANIA SAN ANDRES "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-401-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DESTINADOS TALLER ARTESANIA SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 62931,5093
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super amistosa
Razón Social NORA LUZMENIA HERNANDEZ BURDILES
R.U.T. 14.386.928-8
Sucursal Super amistosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151508
Fibras de lana30Unidad no definidaOVILLOS DE LANA DIFERENTES COLORES 100 GRAMOSOVILLOS DE LANA DIFERENTES COLORES 100 GRAMOS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.910 $ 47.899
60121401
Marcos de madera preensamblados15Unidad no definidaBASTIDORES CUADRADOS MEDIANO PARA TEJER A TELAR 40X40BASTIDORES CUADRADOS MEDIANO PARA TEJER A TELAR 40X40 $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.395
53131507
Mondadientes3Unidad no definidaPAQUETES DE BROCHETASPAQUETES DE BROCHETAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
11121804
Yute5Unidad no definidaMETROS DE ARPILLERA BLANCA (ESTERILLA)METROS DE ARPILLERA BLANCA (ESTERILLA) $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
11121804
Yute10Unidad no definidaMETROS DE ARPILLERA CAFE METROS DE ARPILLERA CAFE $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
53141605
Agujas de coser300Unidad no definidaAGUJAS PLASTICAS PARA LANAAGUJAS PLASTICAS PARA LANA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025
11111808
Arcilla común10Unidad no definidaKILOS DE GREDAKILOS DE GREDA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185
11151702
Hilo de algodón10Unidad no definidaMADEJAS DE HILO PARA BORDAR MADEJAS DE HILO PARA BORDAR $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaCARTON PIEDRA DE 55X77CARTON PIEDRA DE 55X77 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
14121503
Cartulina50Unidad no definidaPLIEGOS DE CARTULINA DIFERENTES COLORES PLIEGOS DE CARTULINA DIFERENTES COLORES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
55121706
Banderas1Unidad no definidaBANDERA MAPUCHE DE 1.20 MTS APROXBANDERA MAPUCHE DE 1.20 MTS APROX $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30Unidad no definidaBARRAS DE SILICONA BARRAS DE SILICONA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad no definidaFRASCOS DE PEGAMENTO COLA FRÍAFRASCOS DE PEGAMENTO COLA FRÍA $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.513
Total Neto $ 331.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.932
TOTAL OC $ 394.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.