|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4041-424-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE CIENCIAS DESTINADO ESC RURAL RINCINADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
|
|
R.U.T. |
69.220.401-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Carlos 102 |
|
Comuna |
Fresia
|
|
Impuesto |
4852,184584 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos 102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Super amistosa |
|
Razón Social |
NORA LUZMENIA HERNANDEZ BURDILES
|
|
R.U.T. |
14.386.928-8 |
|
Sucursal |
Super amistosa |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12191601
| Solventes de alcohol | 2 | Unidad no definida | FRASCOS DE ALCOHOL GRANDE DE 1 LITRO | FRASCOS DE ALCOHOL GRANDE DE 1 LITRO |
$ 4.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.740
|
$ 8.739
|
60141019
| Piñatas | 2 | Unidad no definida | PAQUETES DE GLOBOS | PAQUETES DE GLOBOS |
$ 1.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.362
|
$ 3.361
|
31201515
| Cintas de papel | 6 | Unidad no definida | ROLLOS DE CINTA MASKING MEDIANA | ROLLOS DE CINTA MASKING MEDIANA |
$ 1.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.308
|
$ 7.311
|
60141001
| Balones o pelotas de juguete | 9 | Unidad no definida | SET DE PELOTAS DE PLUMAVIT DIFERENTES TAMAÑOS | SET DE PELOTAS DE PLUMAVIT DIFERENTES TAMAÑOS |
$ 681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.129
|
$ 6.126
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.538
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.852
|
|
$ 30.390
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.