Orden de Compra. Nº4041-426-SE20 "MATERIAL DE LIBRERIA JARDIN DE PARGA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-426-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA JARDIN DE PARGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 9675,629673
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super amistosa
Razón Social NORA LUZMENIA HERNANDEZ BURDILES
R.U.T. 14.386.928-8
Sucursal Super amistosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel10Unidad no definidaCINTAS DE AMBALAJE TRANSPARENTE CINTAS DE AMBALAJE TRANSPARENTE $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidaLIBRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDALIBRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
60121236
Pinceles20Unidad no definidaPINCELES DE DIFERENTES TAMAÑOS DEL 10 AL 12 PINCELES DE DIFERENTES TAMAÑOS DEL 10 AL 12 $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.076
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaCARTONES FORRADOS BLANCOSCARTONES FORRADOS BLANCOS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaCARTONES FORRADOS DIFERENTES COLORES CARTONES FORRADOS DIFERENTES COLORES $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
11121805
Sisal5Unidad no definidaROLLOS DE PITA SISAL DE COLORES ROLLOS DE PITA SISAL DE COLORES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2Unidad no definidaPENDRIVE DE 16 GB PENDRIVE DE 16 GB $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.319
Total Neto $ 50.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.676
TOTAL OC $ 60.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.