Orden de Compra. Nº4041-451-CM20 "2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-451-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 14187
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor todoaudio limitada
Razón Social Todoaudio Limitada
R.U.T. 76.433.383-7
Sucursal todoaudio limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221500
2239-17-lp14
 5 (1339275 )ACCESORIOS DEPORTIVOS SKLZ CUERDA DE VELOCIDAD PARA SALTO CROSSFIT UNIDAD 1365475(1339275) ACCESORIOS DEPORTIVOS SKLZ CUERDA DE VELOCIDAD PARA SALTO CROSSFIT UNIDAD ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.420 $ 75.420
Total Neto $ 75.420
Descuento $ 754
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.187
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 88.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.