Orden de Compra. Nº4041-484-CM20 "Orden de Compra: 4041-484-CM20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-484-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 4041-484-CM20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 771013,16
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Razón Social Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
R.U.T. 96.556.930-8
Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-13-LR18
TARJETAS ELECTRO Y TECNOLOGÍA -1 (1628088) TARJETAS ELECTRO Y TECNOLOGÍA -(1628088) TARJETAS ELECTRO Y TECNOLOGÍA - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Bonificacion 2,2% $ 4.057.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.057.964 $ 4.057.964
Total Neto $ 4.057.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 771.013
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.828.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.