Orden de Compra. Nº4041-491-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-491-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 25623
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso20 (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.180 $ 51.180
60123601
2239-4-LP14
Pegamento de purpurina30 (1006919 )ESCARCHA ARTEL GLITTER GLUE 6 COLORES UNIDAD 1024919(1006919) ESCARCHA ARTEL GLITTER GLUE 6 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.720 $ 21.720
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios25 (1006923 )ADHESIVO HENKEL SILICONA LIQUIDA 105GR UNIDAD 1024923(1006923) ADHESIVO HENKEL SILICONA LIQUIDA 105GR UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.425 $ 17.425
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados30 (1181388 )CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD 1207444(1181388) CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030 $ 30.030
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas12 (1006523 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.256 $ 17.256
Total Neto $ 137.611
Descuento $ 2.752
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.623
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 160.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.