Orden de Compra. Nº4041-503-SE20 "MATERIALES LIBRERÍA ESC. RURAL SANTA MÓNICA (SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-503-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERÍA ESC. RURAL SANTA MÓNICA (SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 34294,063813
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super amistosa
Razón Social NORA LUZMENIA HERNANDEZ BURDILES
R.U.T. 14.386.928-8
Sucursal Super amistosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas2UnidadMOCHILAS XTREM DE 20 LITROS UNISEXMOCHILAS XTREM DE 20 LITROS UNISEX $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.446 $ 33.445
53121606
Cosmetiquero10UnidadESTUCHES XTREM COLORES UNISEXESTUCHES XTREM COLORES UNISEX $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.340 $ 50.336
44122104
Clips para papel24UnidadAPRETADORES 51APRETADORES 51 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
44122104
Clips para papel12UnidadAPRETADORES 41 MMAPRETADORES 41 MM $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
60121112
Cartón piedra8UnidadPLIEGOS CARTON PIEDRA 77X 1.10 SEGÚN COTIZACIÓN N° 74PLIEGOS CARTON PIEDRA 77X 1.10. SEGÚN COTIZACIÓN N° 74 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.824 $ 18.824
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCUADERNOS CALIGRAFÍA PRE MARCADOS 2° BÁSICO HORIZONTALCUADERNOS CALIGRAFÍA PRE MARCADOS 2° BÁSICO HORIZONTAL $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadCUADERNO CALIGRAFÍA CALIGRAFIX PRE MARCADO 3° BÁSICO HORIZONTALCUADERNO CALIGRAFÍA CALIGRAFIX PRE MARCADO 3° BÁSICO HORIZONTAL $ 3.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.566 $ 3.566
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCUADERNOS CALIGRAFÍA CALIGRAFIX PRE MARCADO 4° BÁSICO HORIZONTALCUADERNOS CALIGRAFÍA CALIGRAFIX PRE MARCADO 4° BÁSICO HORIZONTAL $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadCUADERNO CALIGRAFÍA CALIGRAFIX PRE MARCADOS 6°BÁSICO HORIZONTALCUADERNO CALIGRAFÍA CALIGRAFIX PRE MARCADOS 6°BÁSICO HORIZONTAL $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620
53111703
Zapatillas de descanso de niño11UnidadPARES CHALAS GOMA EVA DIFERENTES NÚMEROSPARES CHALAS GOMA EVA DIFERENTES NÚMEROS $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.509 $ 36.513
Total Neto $ 180.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.294
TOTAL OC $ 214.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.