Orden de Compra. Nº4041-514-SE19 "Materiales de Aseo mes de Mayo Esc. Sta. Mónica"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-514-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo mes de Mayo Esc. Sta. Mónica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 2946,9
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erminda
Razón Social ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS
R.U.T. 5.988.487-5
Sucursal Erminda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura4Unidad no definidaRollos de Bolsas de Basura.Rollos de Bolsas de Basura. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definidaPaños para el piso.Paños para el piso. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaCif.Cif. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaVim.Vim. $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
12141901
Cloro Cl6Unidad no definidaLitros de Cloro.Litros de Cloro. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
Total Neto $ 15.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.947
TOTAL OC $ 18.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.