Orden de Compra. Nº4041-515-SE20 "MATERIAL DE LIBRERIA PIE ESC. SAN ANDRES "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-515-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA PIE ESC. SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 15199,998822
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super amistosa
Razón Social NORA LUZMENIA HERNANDEZ BURDILES
R.U.T. 14.386.928-8
Sucursal Super amistosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso30Unidad no definidaOPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.538
14111525
Papel multiuso30Unidad no definidaOPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIOOPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.538
60121236
Pinceles20Unidad no definidaPINCELES DE DIFERENTES MEDIDASPINCELES DE DIFERENTES MEDIDAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
44121507
Sobres de catálogo30Unidad no definidaSOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIOSOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad no definidaSOBRES DE MASILLA ADHESIVA UHU TAC SOBRES DE MASILLA ADHESIVA UHU TAC $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
53131507
Mondadientes5Unidad no definidaPAQUETES DE BROCHETAS LARGAS PAQUETES DE BROCHETAS LARGAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaPLIEGOS DE PAPEL METALICO PLIEGOS DE PAPEL METALICO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
14111524
Papel ministro10Unidad no definidaPLIEGOS DE PAPEL DORADO PLIEGOS DE PAPEL DORADO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
14111525
Papel multiuso30Unidad no definidaESPIRALES PARA ANILLADO DE DIFERENTES MEDIDAS ESPIRALES PARA ANILLADO DE DIFERENTES MEDIDAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
44122106
Chinches y tachuelas2Unidad no definidaCAJAS DE CHINCHESCAJAS DE CHINCHES $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
44122106
Chinches y tachuelas1Unidad no definidaCAJA DE BROCHES MARIPOSA DE METAL DE 25 MM CAJA DE BROCHES MARIPOSA DE METAL DE 25 MM $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31163301
Plancha de relleno5Unidad no definidaPLANCHAS DE PLUMAVITPLANCHAS DE PLUMAVIT $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.