Orden de Compra. Nº4041-564-SE20 "MATERIALES LIBRERIA COORDINACIÓN PIE ESC BÁSICA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-564-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA COORDINACIÓN PIE ESC BÁSICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 8174,789235
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super amistosa
Razón Social NORA LUZMENIA HERNANDEZ BURDILES
R.U.T. 14.386.928-8
Sucursal Super amistosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadTACOS ISOFIT MEDIANOSTACOS ISOFIT MEDIANOS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadSCOTCH MEDIANO DE 2 CMS ANCHOSCOTCH MEDIANO DE 2 CMS ANCHO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
14111511
Papel de escribir10UnidadSEPARADORES DE PLASTICO, SEGÚN COTIZACIÓN N° 95SEPARADORES DE PLASTICO, SEGÚN COTIZACIÓN N° 95 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES OFICIO BLANCOSOBRES OFICIO BLANCO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES MEDIO OFICIO BLANCOSOBRES MEDIO OFICIO BLANCO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA ISOFIT CM-20CORCHETERA ISOFIT CM-20 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
44122103
Corchetes1UnidadCAJA CORCHETES TORRE 26-6 X 5000CAJA CORCHETES TORRE 26-6 X 5000 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
Total Neto $ 43.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.175
TOTAL OC $ 51.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.