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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4041-581-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES COMUNAL TENIS DE MESA EXTRAESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4041-18-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
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R.U.T. |
69.220.401-8 |
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Dirección de Facturación |
San Carlos 102 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
2638,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Carlos 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Erminda |
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Razón Social |
ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS
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R.U.T. |
5.988.487-5 |
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Sucursal |
Erminda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 16 | Unidad no definida | PAQUETES DE GALLETAS MINI COCADITAS O SIMILAR | PAQUETES DE GALLETAS MINI COCADITAS O SIMILAR |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.200
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 16 | Unidad no definida | YOGURT CON CEREAL 1+1 | YOGURT CON CEREAL 1+1 |
$ 488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.808
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$ 7.808
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 16 | Unidad no definida | JUGO INDIVIDUAL EN CAJA 200 ML WATTS | JUGO INDIVIDUAL EN CAJA 200 ML WATTS |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.880
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$ 2.880
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Total Neto
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$ 13.888
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.639
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$ 16.527
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.