Orden de Compra. Nº4041-632-SE14 "ALIMENTACION INTERNADOS MES SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-632-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADOS MES SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-46-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 63529,54
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos120UnidadCLORO VAL X 1 LITROCLORO VAL X 1 LITRO $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadFRASCOS DE CIF CREMA X 750FRASCOS DE CIF CREMA X 750 $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.920 $ 28.920
50131606
Huevos frescos23UnidadBANDEJAS DE HUEVOS BLANCO PRIMERA X 30 UNIDADESBANDEJAS DE HUEVOS BLANCO PRIMERA X 30 UNIDADES $ 2.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.054 $ 62.054
50171551
Sal de cocina o de mesa20UnidadKILOS SAL DE MESA FINA KILOS SAL DE MESA FINA $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240
50171832
Aliño de ensaladas48UnidadBOTELLAS JUGO LIMON DON JUAN X 500 CCBOTELLAS JUGO LIMON DON JUAN X 500 CC $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144
50131701
Leche o productos de mantequilla36UnidadKILOS MARGARINA HORNEO DOÑA JUANITA X 1 KGKILOS MARGARINA HORNEO DOÑA JUANITA X 1 KG $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.764 $ 46.764
50221001
Granos de Legumbres20UnidadKILOS POROTOS SECOS HALLADOS X 1 KGKILOS POROTOS SECOS HALLADOS X 1 KG $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700
50221101
Granos de Cereales60UnidadKILOS ARROZ GRADO 2 LARGO X 1 KGKILOS ARROZ GRADO 2 LARGO X 1 KG $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
27112009
Raspadores12UnidadVIRUTILLA PISO MEDIANA/GRUESAVIRUTILLA PISO MEDIANA/GRUESA $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131615
Escobillones24UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDA ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.384 $ 27.384
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadTRAPEROS CON OJAL VIRUTEXTRAPEROS CON OJAL VIRUTEX $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.160 $ 35.160
Total Neto $ 334.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.530
TOTAL OC $ 397.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.