Orden de Compra. Nº
4041-678-SE13
"
ALIMENTACION FESTIVAL DE LA GARZA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4041-678-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACION FESTIVAL DE LA GARZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4041-53-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra
San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Facturación
San Carlos 102
Comuna
Fresia
Impuesto
9859,241892
Dirección de Envío de la Factura
San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social
LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T.
9.925.196-4
Sucursal
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
5
Unidad
KILOS TOMATES
KILOS TOMATES
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.992
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TE
CAJA DE TE
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
50201706
Café
1
Unidad
TARRO NESCAFE
TARRO NESCAFE
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.227
$ 2.227
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
KILO AZUCAR
KILO AZUCAR
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
Unidad
KILOS SAL DE MESA
KILO SAL DE MESA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
50131609
Mayonesa
1
Unidad
KILO MAYONESA
KILO MAYONESA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
50181901
Pan fresco
50
Unidad
PAN COPIHUE
PAN COPIHUE
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.550
$ 7.563
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
50
Unidad
SALCHICHAS MODINGER
SALCHICHAS MODINGER
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.244
24111503
Bolsas de plástico
30
Unidad
UNIDADES BOLSITAS
UNIDADES BOLSITAS
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120
$ 126
52121602
Servilletas
1
Unidad
PAQUETES SERVILLETAS
PAQUETES SERVILLETAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
50221101
Granos de Cereales
30
Unidad
BARRAS CEREAL
BARRAS CEREAL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
50202303
Jugos y néctar concentrados
30
Unidad
JUGOS INDIVIDUALES
JUGOS INDIVIDUALES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
50131801
Queso natural
30
Unidad
REBANAS DE QUESO
REBANAS DE QUESO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Unidad
PANES MANTEQUILLA
PANES MANTEQUILLA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
50181901
Pan fresco
30
Unidad
PANES
PANES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
PAQUETES TOALLA NOVA
PAQUETES TOALLA NOVA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Unidad
BOTELLA DE ACEITE X 1/2 LITRO
BOTELLA DE ACEITE X 1/2 LITRO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
PAQUETE SERVILLETAS
PAQUETE SERVILLETAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
50101538
Verduras frescas
15
Unidad
UNIDADES DE PALTAS
UNIDADES DE PALTAS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.933
Total Neto
$ 51.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.859
TOTAL OC
$ 61.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.