Orden de Compra. Nº
4041-696-SE15
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MATERIALES ASEO ESCUELA SAN ANDRES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4041-696-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO ESCUELA SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4041-224-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra
San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Facturación
San Carlos 102
Comuna
Fresia
Impuesto
22993,192836
Dirección de Envío de la Factura
San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social
LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T.
9.925.196-4
Sucursal
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
FRASCOS QUIK LOZA X 750
FRASCOS QUIK LOZA X 750
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.395
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
ROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT
ROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad
PAQUETES BOLSAS BASURA CHICAS
PAQUETES BOLSAS BASURA CHICAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.345
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑOS DANZARINA MULTIUSO
PAÑOS DANZARINA MULTIUSO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad
PAQUETES BOLSAS BASURA GRANDES
PAQUETES BOLSAS BASURA GRANDES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
FRASCOS LIMPIA VIDRIOS GRANDES
FRASCOS LIMPIA VIDRIOS GRANDES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
FRASCOS CIF CREMA X 750
FRASCOS CIF CREMA X 750
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.798
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
ENVASES VIM LIQUIDO X 1 LT
ENVASES VIM LIQUIDO X 1 LT
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.798
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA
ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.378
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
LITROS CLORO CLORINDA
LITROS CLORO CLORINDA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.714
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
1
Unidad
BALDE CERA EN CREMA ROJA
BALDE CERA EN CREMA ROJA
$ 43.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.866
$ 43.866
47131609
Magos para escobas o traperos
5
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
TRAPEROS CON OJAL
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.985
$ 7.983
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
ENVASES CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM O IMPEKE
ENVASES CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM O IMPEKE
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.328
Total Neto
$ 121.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.993
TOTAL OC
$ 144.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.