Orden de Compra. Nº
4041-788-SE15
"
MATERIAL DE ASEO ESCUELA BASICA FRESIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4041-788-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA BASICA FRESIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4041-224-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra
San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Facturación
San Carlos 102
Comuna
Fresia
Impuesto
34423,522916
Dirección de Envío de la Factura
San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social
LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T.
9.925.196-4
Sucursal
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad no definida
KILOS DE DETERGENTE EN POLVO OMO
KILOS DE DETERGENTE EN POLVO OMO
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.732
$ 7.731
42132202
Dediles
6
Unidad no definida
PARES DE GUANTES DE GOMA ASEO
PARES DE GUANTES DE GOMA ASEO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
35
Unidad
ENVASES CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM O IMPEKE
ENVASES CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM O IMPEKE
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.065
$ 72.059
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
LITROS CLORO CLORINDA
LITROS CLORO CLORINDA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.560
$ 28.571
12161902
Detergentes surfactantes
7
Unidad
FRASCOS CIF CREMA X 750
FRASCOS CIF CREMA X 750
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.943
$ 12.941
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
ENVASES VIM LIQUIDO GRANDES
ENVASES VIM LIQUIDO GRANDES
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.875
$ 9.874
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
PAQUETES BOLSAS BASURA CHICAS
PAQUETES BOLSAS BASURA CHICAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.723
24111503
Bolsas de plástico
6
Unidad
PAQUETES BOLSAS BASURA GRANDES
PAQUETES BOLSAS BASURA GRANDES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
FRASCOS QUIK LOZA X 750
FRASCOS QUIK LOZA X 750
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.244
47131502
Paños de limpieza
12
Unidad
PAÑOS DANZARINA MULTIUSO
PAÑOS DANZARINA MULTIUSO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.104
$ 13.109
47131609
Magos para escobas o traperos
6
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
TRAPEROS CON OJAL
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.834
$ 9.832
Total Neto
$ 181.176
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.424
TOTAL OC
$ 215.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.