Orden de Compra. Nº4041-802-SE15 "MATERIAL DE ASEO ESC. SAN ANDRES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-802-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESC. SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-224-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 26847,476444
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T. 9.925.196-4
Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaROLLOS DE PAPEL HIGIENICOROLLOS DE PAPEL HIGIENICO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad no definidaBALDE DE CERA EN CREMABALDE DE CERA EN CREMA $ 44.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.370 $ 44.370
47131618
Mopas húmedas4Unidad no definidaUNID. DE ESCOBILLONESUNID. DE ESCOBILLONES $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaUNID. DE LISOFORMUNID. DE LISOFORM $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.571
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadFRASCOS CIF CREMA X 750 FRASCOS CIF CREMA X 750 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
24111503
Bolsas de plástico1UnidadPAQUETES BOLSAS BASURA CHICASPAQUETES BOLSAS BASURA CHICAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
24111503
Bolsas de plástico1UnidadPAQUETES BOLSAS BASURA GRANDESPAQUETES BOLSAS BASURA GRANDES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadFRASCOS QUIK LOZA X 750FRASCOS QUIK LOZA X 750 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS DANZARINA MULTIUSOPAÑOS DANZARINA MULTIUSO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadENVASES VIM LIQUIDO GRANDESENVASES VIM LIQUIDO GRANDES $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPEROS CON OJALTRAPEROS CON OJAL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.193
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15UnidadENVASES CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM X 1 LT.ENVASES CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM X 1 LT. $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.885 $ 30.882
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadLITROS CLORO CLORINDALITROS CLORO CLORINDA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.714
Total Neto $ 141.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.847
TOTAL OC $ 168.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.