Orden de Compra. Nº
4041-802-SE15
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MATERIAL DE ASEO ESC. SAN ANDRES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4041-802-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESC. SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4041-224-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra
San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T.
69.220.401-8
Dirección de Facturación
San Carlos 102
Comuna
Fresia
Impuesto
26847,476444
Dirección de Envío de la Factura
San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social
LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T.
9.925.196-4
Sucursal
Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
1
Unidad no definida
BALDE DE CERA EN CREMA
BALDE DE CERA EN CREMA
$ 44.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.370
$ 44.370
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad no definida
UNID. DE ESCOBILLONES
UNID. DE ESCOBILLONES
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.378
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad no definida
UNID. DE LISOFORM
UNID. DE LISOFORM
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.572
$ 8.571
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
FRASCOS CIF CREMA X 750
FRASCOS CIF CREMA X 750
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.732
$ 7.731
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad
PAQUETES BOLSAS BASURA CHICAS
PAQUETES BOLSAS BASURA CHICAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad
PAQUETES BOLSAS BASURA GRANDES
PAQUETES BOLSAS BASURA GRANDES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
FRASCOS QUIK LOZA X 750
FRASCOS QUIK LOZA X 750
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.395
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑOS DANZARINA MULTIUSO
PAÑOS DANZARINA MULTIUSO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
ENVASES VIM LIQUIDO GRANDES
ENVASES VIM LIQUIDO GRANDES
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.732
$ 7.731
47131609
Magos para escobas o traperos
5
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
TRAPEROS CON OJAL
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.193
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
15
Unidad
ENVASES CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM X 1 LT.
ENVASES CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM X 1 LT.
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.885
$ 30.882
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
LITROS CLORO CLORINDA
LITROS CLORO CLORINDA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.714
Total Neto
$ 141.303
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.847
TOTAL OC
$ 168.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.