Orden de Compra. Nº4041-830-SE16 "MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL PARGA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-830-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL PARGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-43-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 10693,39
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL
R.U.T. 9.925.196-4
Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel30Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE SERVILLETAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definidaPAQUETES DE BOLSA DE BASURA GRANDE 70X90X10PAQUETES DE BOLSA DE BASURA GRANDE 70X90X10 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definidaTRAPEROS CON HOJAL VIRUTEXTRAPEROS CON HOJAL VIRUTEX $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaROLLOS DE TOALLA NOVAROLLOS DE TOALLA NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaLITROS DE CLORO CLORINDALITROS DE CLORO CLORINDA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
14111704
Papel higiénico40Unidad no definidaUNIDADES DE PAPEL HIGIENICO CONFORTUNIDADES DE PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
Total Neto $ 56.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.693
TOTAL OC $ 66.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.