Orden de Compra. Nº4041-908-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-237-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-908-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-237-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-237-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 7704,5
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171504
Colorantes FDC para alimentos, fármacos o cosméticos1UnidadCAJITA DE COLORANTE VEGETAL LIQUIDO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50101545
Verduras deshidratadas6UnidadCAJAS MAIZENA X 500 GRS  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50131701
Leche o productos de mantequilla2UnidadKILOS MANTEQUILLA CALO O SIMILAR  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10UnidadBOLSAS AZUCAR FLOR IANSA O SIMILAR X 500 GRS  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
60121153
Hojas de transferencia15UnidadPAQUETES DE HOJAS DE COLAPEZ X 10 UNIDADES  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
Total Neto $ 40.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.704
TOTAL OC $ 48.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.