Orden de Compra. Nº4041-930-SE18 "ALIMENTACION INTERNADOS MES DE JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4041-930-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADOS MES DE JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4041-58-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación
R.U.T. 69.220.401-8
Dirección de Facturación San Carlos 102
Comuna Fresia
Impuesto 62165,91
Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCAJAS DETERGENTE RINSO 12 X 400 GRSCAJAS DETERGENTE RINSO 12 X 400 GRS $ 10.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.010 $ 53.010
31211910
Mitones20UnidadPARES GUANTES NITRILO PARES GUANTES NITRILO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6UnidadCAJAS CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM/VIRGINIA 4 X 900CAJAS CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM/VIRGINIA 4 X 900 $ 7.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.618 $ 42.618
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPAQUETES BOLSAS BASURA 80 X 110 X 10PAQUETES BOLSAS BASURA 80 X 110 X 10 $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.310 $ 10.310
27112009
Raspadores20UnidadDISPLEY LANAS ACERO MAGO PADS 1 X 4 ROLLOSDISPLEY LANAS ACERO MAGO PADS 1 X 4 ROLLOS $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
47131502
Paños de limpieza20UnidadUNIDADES PAÑOS DANZARINA MULTIUSO VIRUTEXUNIDADES PAÑOS DANZARINA MULTIUSO VIRUTEX $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.480 $ 13.480
50192303
Postres, helados o yogurt congelado242UnidadUNIDADES YOGHURT BATIDO DIFERENTES SABORES X 125 GRSUNIDADES YOGHURT BATIDO DIFERENTES SABORES X 125 GRS $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.236 $ 38.236
50171902
Salsa2UnidadCAJAS SALSA TOMATES EL VERGEL 12 X 200CAJAS SALSA TOMATES EL VERGEL 12 X 200 $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
50171832
Aliño de ensaladas2UnidadCAJAS JUGO LIMON 12 X 500 MARCA JBCAJAS JUGO LIMON 12 X 500 MARCA JB $ 8.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.366 $ 16.366
10151701
Semillas o almácigos de arroz1UnidadBOLSAS ARROZ LO MEJOR DEL CAMPO 10 X 1 BOLSAS ARROZ LO MEJOR DEL CAMPO 10 X 1 $ 5.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.768 $ 5.768
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadBOTELLAS PATO PURIFIC X 500BOTELLAS PATO PURIFIC X 500 $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.380 $ 32.380
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadENVASES AMONIACLORO LIDER 12 X 1ENVASES AMONIACLORO LIDER 12 X 1 $ 23.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.846 $ 46.846
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadCAJAS TRAPEROS PARA PISO VIRUTEX X 6 UNIDADESCAJAS TRAPEROS PARA PISO VIRUTEX X 6 UNIDADES $ 6.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.135 $ 30.135
Total Neto $ 327.189
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.166
TOTAL OC $ 389.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.