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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4042-11186-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4042-11056-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
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R.U.T. |
69.220.402-6 |
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Dirección de Facturación |
San Jose 189 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
58357,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Jose 189 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
VERONICA LEONOR TORRES VILLARROEL
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R.U.T. |
10.762.986-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Lentes de gafas o anteojos | 43 | Unidad | lentes, armazón metalica y/o acetato, sin tope de dioptria, con cristales similar a rodenstock, con estuche y paño, además de contar con Local o sucursal con servicio técnico en la provincia de Llanquihue, Xa. Región. | Lentes de gafas o anteojos |
$ 7.143,00
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$ 6,00
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$ 0,00
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$ 307.149
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$ 307.143
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Total Neto
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$ 307.143
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.357
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$ 365.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.