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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4042-115-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
01 Caja Bombones 2 kgs. SSBB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
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R.U.T. |
69.220.402-6 |
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Dirección de Facturación |
San Jose 189 |
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Comuna |
Fresia
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Impuesto |
4231,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Jose 189 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAURA |
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Razón Social |
LAURA DEL CARMEN DURÁN MONTIEL
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R.U.T. |
11.926.279-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAURA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 1 | Caja | Bombones cerezas 2 kgs. para celebración día de la madre SSBB | Bombones cerezas al licor 2 kgs. |
$ 22.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.269
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$ 22.269
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Total Neto
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$ 22.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.231
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$ 26.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.